为更好地贯彻实施天元集团《内部控制手册》,提高对内部控制体系建设重要性的认识,增进对各单位重点业务活动控制手册编制的指导,集团于8月28日在大厦二楼会议室召开贯彻落实《天元建设集团内部控制手册》座谈会。集团纪委书记、总会计师尹相善,各单位内控体系建设工作分管领导、监察审计机构负责人参加会议。会议由监察审计部经理王言民主持。 会上,一公司、二公司、六公司、七公司、轻安公司、租赁公司六个单位分别就本单位《内部控制手册》贯彻落实、内控体系建设工作组织开展情况及各自的工作计划安排作了汇报交流。王言民带领大家学习了《子(分)公司重点业务活动控制手册编制要点》及《天元建设集团内部控制体系运行管理办法》,并结合日常审计及检查工作中发现的各单位内部控制中存在的问题,就审计部门如何更好地贯彻实施集团《内部控制手册》,开展好本单位内控体系建设工作谈了四点要求。 尹相善对六个单位的汇报进行了点评,对各单位内控体系建设进行了充分肯定,指出了存在的问题和不足。最后,他就内部控制体系建设工作提出三点意见:1、准确把握内部控制的内涵,进一步增强做好内控工作的主动性;2、正确处理内部控制关系,进一步促进内控工作有序开展;3、切实做好内部控制评价,进一步完善内控体系。
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